Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/404 El. energia ZŠ 950,97 s DPH 09.11.2026 ZSE Energia, a.s. 03.06.2026
Faktúra DF2026/165 Materiál MDD ZŠ 26,55 s DPH 03.06.2026 B-commerce, s.r.o. 03.06.2026
Faktúra DF2026/164 Účastnícky poplatok konferencia ŠKD 75,00 s DPH 03.06.2026 OZ Spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania - vychovávatelia 03.06.2026
Faktúra DF2026/163 Internet 6/2026 ZŠ 32,99 s DPH 03.06.2026 CITYCOM s.r.o. 03.06.2026
Faktúra DF2026/162 Poradenská činnost v oblasti zdravého živ.štýlu ZŠ 500,00 s DPH 03.06.2026 Alica Fajčíková, Masérske služby 03.06.2026
Objednávka 34 Materiál MDD ZŠ 26,55 s DPH 02.06.2026 B-commerce, s.r.o. 03.06.2026
Faktúra DF2026/155 Materiál ZŠ - ružice na krhlu 22,90 s DPH 01.06.2026 Lean Commerce s.r.o. 03.06.2026
Faktúra DF2026/161 Činnost BOZP a PO 5/2026 ZŠ 51,66 s DPH 01.06.2026 GAJOS s.r.o. 03.06.2026
Faktúra DF2026/160 Dodanie a montáž okennej fólie v ŠJ 305,00 s DPH 01.06.2026 Ján Kúr 03.06.2026
Faktúra DF2026/159 Odborné a poradenské konzultácie ZŠ 36,00 s DPH 01.06.2026 KYBERŠIKANA 03.06.2026
Faktúra DF2026/158 Výkon zodpovednej osoby ZŠ 30,00 s DPH 01.06.2026 Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. 03.06.2026
Faktúra DF2026/157 Zákrytky guličiek vo WC ZŠ 121,81 s DPH 01.06.2026 Marek Považský UNITECHNA 03.06.2026
Faktúra DF2026/156 Podstavec na kuchynský robot do ŠJ 217,07 s DPH 01.06.2026 Marek Považský UNITECHNA 03.06.2026
Faktúra DF2026/154 OPP a materiál ZŠ 152,14 s DPH 29.05.2026 KRUPA KAJO, s. r. o. 03.06.2026
Objednávka 31 Tlač diplomov A5 - Deň detí 55,35 s DPH 28.05.2026 Mirage, s.r.o. 03.06.2026
Objednávka 33 Materiál ZŠ - ružice na krhlu 22,90 s DPH 28.05.2026 03.06.2026
Faktúra DF2026/152 Tlač diplomov ZŠ Deň detí 55,35 s DPH 28.05.2026 Mirage, s.r.o. 03.06.2026
Faktúra DF2026/153 Revízia schodiskovej plošiny ZŠ 110,70 s DPH 28.05.2026 Výťahy LM s. r. o. 03.06.2026
Objednávka 32 Materiál ZŠ s DPH 27.05.2026 BELT 03.06.2026
Faktúra DF2026/151 Materiál ZŠ - toaletný papier, kancelársky papier 287,35 s DPH 27.05.2026 Lamitec, spol. s r.o. 03.06.2026
zobrazené záznamy: 1-20/8000